負責協(xié)助集團內(nèi)控體系管理、執(zhí)行內(nèi)審工作,具體如下:
一、內(nèi)控體系管理(50%)
1、協(xié)助開展公司內(nèi)控管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合制度搭建管理體系。
2、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估、及時解決,并及時提報管理層。
3、通過系統(tǒng)的審計方法評價公司內(nèi)部控制有效性,根據(jù)審計標準流程開展審計業(yè)務(wù)。
4、配合外部監(jiān)管機構(gòu)、外審單位對集團進行檢查、審計等工作。
二、內(nèi)審項目執(zhí)行(50%)
1、執(zhí)行公司內(nèi)部專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳌?br /> 2、設(shè)計審查程序,提高審計質(zhì)量。
3、審計發(fā)現(xiàn)和審計報道的撰寫。
4、執(zhí)行糾正措施的后續(xù)跟蹤審計。

任職要求:
1、財務(wù)、會計或其它相關(guān)專業(yè)本科,碩士優(yōu)先考慮。
2、三年以上內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)經(jīng)驗。
3、持有CPA或CIA或CISA證書。
4、英語熟練掌握(六級及以上),掌握葡萄牙語、法語的優(yōu)先考慮。
5、能夠接受海外分支公司出差(剛果金、澳洲、巴西、瑞士等),一年大概2-3次海外出差,每次1-2個月。

有意者請將簡歷投遞至chenchao@cmoc.com
投訴和建議